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省編辦2017年度部門決算公開情況說明
時間:2018-08-31       

 

 目 

第一部分  部門概況

                                  第二部分  2017年部門決算情況

                                  第三部分  “三公”經費支出情況

                                  第四部分  機關運行經費支出情況

                                  第五部分  政府采購支出情況

                                  第六部分  國有資產占用情況

                                  第七部分  2017年度預算績效情況

                                  第八部分  2017年機構編制獎勵基金情況

                                  第九部分  名詞解釋

                                  第十部分  決算批復表(見附件)

 

按照《中華人民共和國預算法》和《省財政廳關于做好2017年度省級部門決算信息公開工作有關事項的通知》(鄂財庫發〔201836號)要求。現將湖北省編辦2017年度部門決算信息公開如下:

一、部門概況

(一)主要職能

1.貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全省機構編制管理政策、地方性法規草案并組織實施;

2.指導協調全省黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)及事業單位機構改革和機構編制管理工作;

3.研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施;

4.指導、協調、推進全省行政審批制度改革,審核審批市、州、直管市、神農架林區及縣(市、區)(以下簡稱市以下)黨政群機關機構改革方案和副縣級以上行政、事業機構設置調整事項;

5.承擔省級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制(含副處級以上領導職數)規定審核報批和日常的機構編制管理工作;

6.研究提出全省行政編制(包括政法專項編制)的分配、調整意見;

7.負責協調省級黨政群機關各部門之間、省級與市以下之間的職責分工,會同有關部門開展省直管縣改革試點;

8.研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案,分類制定人員編制和領導職數標準;

9.審核審批省委、省政府直屬事業單位、省直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項;

10.指導市以下事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作,審核審批市以下副縣級以上事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項;

11.負責對擬參照公務員法管理事業單位職能審核提出意見;

12.指導全省黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作;

13.監督管理全省黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用;

14.監督檢查全省黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為;

15.組織實施事業單位法人登記管理,負責省級登記管理范圍內事業單位登記管理的日常工作,指導協調和檢查監督全省事業單位登記管理工作;

16.指導監督全省機構編制部門的業務工作;

17.承辦上級交辦的其他事項。

(二)部門決算單位組成

省編辦機關本級和所屬二級單位省編辦電子政務中心

(三)機構設置

1.湖北省機構編制委員會辦公室設8個內設機構:秘書處、綜合處(行政管理體制改革處)、省直機關機構編制處、市縣機構編制處、事業單位機構編制處、機構編制監督檢查處(省編委督查室)、行政審批制度改革處、省事業單位登記管理局。

2.省編辦電子政務中心(省事業單位服務中心)為公益一類事業單位,為省編辦所屬二級單位。

二、2017年部門決算情況

(一)2017年收入情況

編辦2017年度決算收入2815.02萬元,其中:當年財政撥款收入2769.56萬元,其他收入45.46萬元。比2016年度2511.20萬元(不含年初結轉和結余)增加303.82萬元。原因是:①財政撥款2769.56萬元,比2016年度增加263.52萬元,主要是增加人員經費和項目經費。②其他收入45.46萬元,比2016年度增加40.3萬元,主要原因是省政府頒發“紅頂中介”改革獎40萬,還有銀行利息收入。

(二)2017年支出情況

1.省編辦2017年支出決算2887.64萬元, 2016年度增加810.15萬元,主要是財政核增人員經費和項目支出執行率增高。

按支出經濟分類:基本支出1695.37萬元,占決算總支出58.71%;項目支出1192.27萬元,占決算總支出41.29%。

按支出功能分類:一般公共服務支出2652.88萬元,占決算總支出91.87%;社會保障和就業支出142萬元,占決算總支出4.92%;醫療衛生與計劃生育支出73.7萬元,占決算總支出2.55%;住房保障支出19.06萬元,占決算總支出0.66%。

2.省編辦2017年財政撥款支出2769.56萬元,年初預算數為3133.32萬元,差異的主要原因是:①按照厲行節約的要求,壓縮了部分經費開支。②個別大項經費開支結合工作實際作了調整,沒有實施。

三、“三公”經費支出情況

“三公”經費2017年度預算數為74萬元,總支出為24.89萬元,上年度支出為43.62萬元,比上年減少42.92%,主要原因是我們嚴控三公經費支出,逐年削減相關開支。

1.因公出國(境)費2017年度預算數為36.8萬元,支出為7.47萬元,上年度支出為13.07萬元,比上年減少42.85%,主要原因是部分出國計劃安排,根據年度工作實際沒有實施。

2017年我辦因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)1人次,與2016年相比,我辦因公出國(境)團組數減少2個,比2016年因公出國(境)減少2人次,減少66.67%。

2.公務接待費2017年度預算數為6.3萬元,支出為4.81萬元,上年度支出為4.13萬元,比上年增加16.71%,主要原因是外省來我省調研的次數相對往年有所增加,縣市區編辦溝通匯報機構編制工作也有所增加,相應增加公務接待支出。

2017年我辦國內公務接待批次52個,國內公務接待290人次,比2016年我辦國內公務接待批次37個增加40.5%,比2016年國內公務接待223人次增加30%。

3.公務用車運行維護費2017年度預算數為30.9萬元,支出為12.61萬元,上年度支出為26.42萬元,比上年減少52.27%,主要原因是2017年未購買公務用車用油。

2017年我辦公務用車購置數0輛,公務用車保有量19輛,與2016年相比增加7臺。原因是:省人社廳調撥車輛7臺,目前待下帳。

四、機關運行經費支出情況

我辦2017年度機關運行經費支出202.81萬元,比2016年252.30萬元減少49.49萬元,減低19.62%。主要包括:辦公費11.14萬元,印刷費8.18萬元,電費2.53萬元,郵電費12.82萬元,取暖費0.55萬元,物業管理費0.49萬元,差旅費0.32萬元,因公出國(境)費用7.47萬元,維修(護)費5.99萬元,租賃費5.72萬元,公務接待費3.77萬元,勞務費4.63萬元,工會經費12萬元,福利費2.34萬元,公務用車運行維護費12.45萬元,其他交通費用38.38萬元,其他商品和服務支出74.03萬元。與2016年相比降低的主要原因是:我們嚴格落實中央八項規定精神和省委六條意見,嚴控相關經費開支,機關運行經費進一步降低。

五、政府采購支出情況

我辦2017年度政府采購支出總額814.35萬元,其中:政府采購貨物支出142.60萬元、政府采購服務支出671.75萬元。主要包括:湖北省行政審批中介服務管理平臺市州推廣應用費83萬元,省編辦租賃物流辦公樓物業管理費用11.89萬元,“放管服”改革宣傳費24萬元,信息系統安全等級保護測評費31.8萬元,數據交換綜合管理平臺軟件開發費用17.15萬元,購買正版操作系統及office軟件費用11.59萬元,CA認證系統安全網關設備39.8萬元等,還有印刷會議培訓等相關政府采購開支。

六、國有資產占用情況

截至2017年12月31日,我辦共有車輛19臺,其中,保留工作用車2臺、機要通信用車1臺、應急公務用車2臺、離退休干部服務用車1臺,業務用車1臺,其他車輛12臺(其他車輛為待下帳車輛)。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)。

七、2017年度預算績效情況

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我辦組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目4個(含對下轉移支付項目),資金2375萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況看,我辦嚴格圍繞年初設定績效目標開展相關工作,深入推進“放管服”改革,持續深化行政體制改革,著力推進事業單位改革,推進重點領域和關鍵環節改革,開展減編控編和機構編制信息化建設,較好地完成了各項工作。

我辦組織開展整體支出績效評價。經綜合評價和分析,我辦2017年部門整體支出績效評價得分為80.58分,結果為“良”。其中預算管理目標分值20分,得分9.22分,扣10.78分;產出指標目標分值64分,得分55.36分,扣8.64分;效益指標目標分值16分,得分16分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我辦今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1. 行政管理體制改革和機構改革項目績效自評綜述:項目全年預算數為605萬元,執行數為567.46萬元,完成預算的93.8%。主要產出和效果:一是完成“雙隨機一公開”監管平臺建設,為沒有自建抽查系統的地方和部門提供技術支撐。二是行政管理機構整合、流程優化。通過進一步推進全省行政審批制度改革和推行權力清單制度建設、全省分類推進事業單位改革、省政府機構改革與重點領域體制改革、政府職能轉變和相關體制改革、市縣政府職能轉變和機構改革,促進行政管理機構整合、流程優化,為逐步建立起責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制奠定基礎。發現的問題及原因:問題為調研考察完成率指標未達到100%,主要原因是①采取電話和書面方式了解情況,減少了人員下基層調研的次數和規模;②原定赴外省調研的預算安排,有外省編辦來我省調研相關改革經驗,我們采取了座談交流討論的方式,對部分需調研的內容進行了討論交流,取消了部分原定的調研項目。下一步改進措施:結合項目下一年工作實施情況,進一步精準編制項目績效目標,并嚴格績效目標執行。

  

附:行政管理體制改革和機構改革項目績效目標自評表

行政管理體制改革和機構改革項目績效目標自評表 

(2017年度)

專項(項目)名稱

行政管理體制改革和機構改革

主管部門

湖北省編辦

實施單位

湖北省編辦

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

605

567.46

93.80%

 其中:中央補助

 

 

 

       省級資金

510

472.46

92.64%

      其他資金
(包括結轉結余)

95

95

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

繼續做好各項改革任務的推進工作,持續深化“放、管、服”改革,深化政府機構改革,深化事業單位分類改革,不斷推進重點領域和關鍵環節改革。

1.全省行政審批制度改革和推行權力清單制度建設方面:再取消、調整行政審批項目等事項122項;向自貿區下放與經濟建設和社會管理關系密切的事項61項;再取消和調整行政審批中介服務等事項53項;組織編制鄉鎮政府通用行政職權目錄和通用權責清單,確定鄉鎮(街道)通用行政職權79項,指導督促各地完成推行鄉鎮權責清單制度工作,全省四級權責清單體系逐步形成。

2.全省分類推進事業單位改革方面,印發《省分類推進事業單位改革工作領導小組2017年工作要點及責任分工》和《省分類推進事業單位改革工作領導小組2017年重點工作任務分解表》;擬訂推進承擔行政職能事業單位改革實施意見;制定出臺經營類事業單位改革實施意見和省直改革工作方案;指導6個試點市縣推進職能劃轉、機構調整、編制置換等工作,基本實現政事分開;指導試點市縣撤并減少事業機構99個,核減或收回事業編制547名,超額完成“精簡”目標。

3.省政府機構改革與重點領域體制改革方面,配合做好監察體制改革試點工作;完成省自貿辦管理體制改革;深入推進司法體制改革;推進群團、環保、鹽業監管改革工作;做好醫改、生態文明、教育等專項體制改革。

4.政府職能轉變和相關體制改革方面:印發《湖北省推進“互聯網+放管服”改革實施方案》,編制發布《省級行政許可事項清單》《湖北省公共服務事項指導目錄》(2017年版)《市縣兩級行政許可事項通用清單》,向社會公布第一批全程網辦事項7694項、“一次辦好”事項5691項;開展證照清理規范工作,編制完成省級證照清單;開展市縣證照清理規范試點工作,編制市縣證照清單通用目錄;推進“證照分離”改革試點工作,明確事中事后監管措施582項。

5.市縣政府職能轉變和機構改革方面,一是加強對市縣工作指導,組織召開市縣編辦座談會,繼續加強市縣機構編制管理;二是指導市縣推進經營類事業單位改革,協同推進市縣行政類事業單位改革試點;三是指導推進市縣加強和完善安全生產監管執法體系,指導市州調整完善城市管理體制,推進城市管理機構和職責整合。

6.建設“雙隨機一公開”監管平臺:開發建成全省“雙隨機一公開”監管平臺,為沒有自建抽查系統的地方和部門提供技術支撐。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

產出指標

質量指標

當年改革任務完成率

100%

100%

 

調研考察完成率

100%

92%

一是采取電話和書面方式了解情況,減少了人員下基層調研的次數和規模;二是原定赴外省調研的預算安排,有外省編辦來我省調研相關改革經驗,省編辦采取了座談交流討論的方式,對部分需調研的內容進行了討論交流,取消了部分原定的調研項目。

下一步省編辦將結合項目下一年工作實施情況,進一步精準編制項目績效目標,并嚴格績效目標執行。

會議培訓完成率

100%

103%

 

各級政府權責清單完成情況

鄉級政府完成并公布權責清單

100%

(組織編制鄉鎮政府通用行政職權目錄和通用權責清單,確定鄉鎮(街道)通用行政職權79項,指導督促各地完成推行鄉鎮權責清單制度工作,全省四級權責清單體系逐步形成。)

 

效益指標

社會效益
指標

“雙隨機一公開”監管平臺建設

對外公開全省隨機抽查事項清單、隨機抽查的過程和結果等信息,實現政府部門之間、上下層級之間監管信息的互聯互通,在市場監管執法領域推廣,并為其他行政執法領域開展雙隨機抽查提供經驗借鑒。

100%

(開發建成全省“雙隨機一公開”監管平臺,為沒有自建抽查系統的地方和部門提供技術支撐。)

 

行政管理機構整合、流程優化

通過整合、優化行政管理機構的辦事效率,極大方便企業、群眾參與社會經濟活動。

100%

 

說明

2.機構編制管理與服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為420萬元,執行數為395.5萬元,完成預算的94.17%。主要產出和效果:一是認真開展控編減編工作。指導市縣制定2017年-2020年控編減編工作方案,盤點確認各級編制數額(精確到個位數)并發文鎖定;開展控編減編和消化超編人員工作的專項督查,對全省67個黨政群機關行政編制結構性超編的市縣進行通報,赴19個縣市區實地督辦,落實全省財政供養人員只減不增工作情況。二是加大機構編制監督檢查力度。開展機構編制紀律規定執行落實情況專項清理;對10家省直部門和8個市縣開展機構編制審計;印發《省直機關事業單位機構編制實名制管理暫行辦法》,召開省直部分單位機構編制實名制管理督辦工作會,穩步推進機構編制實名制管理。三是完成機構編制日常工作。嚴格用編審核原則,圓滿完成2017年行政機關和事業單位招錄、遴選工作人員、養老保險參保人員、住房分配貨幣化補貼、干部住房分配、軍轉干部增編和日常上下編等編制審核工作。發現的問題及原因:嚴控機構編制總量與滿足事業發展需要之間的矛盾還比較突出。下一步改進措施:積極貫徹落實中央和省委、省政府關于機構編制管理工作的決策部署,探索建立省、市、縣、鄉人員編制總量管控新機制,加快機構編制信息化建設,進一步推動機構編制業務辦理從線下向線上轉移,實現信息技術與業務深度融合。

 

附:機構編制管理與服務項目績效目標自評表

機構編制管理與服務項目績效目標自評表 

(2017年度)

專項(項目)名稱

機構編制管理與服務

主管部門

湖北省編辦

實施單位

湖北省編辦

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

420

395.5

94.17%

 其中:中央補助

 

 

 

       省級資金

420

395.5

94.17%

       其他資金
  (包括結轉結余)

 

 

 

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

 嚴控機構編制資源,做好機構編制管理與服務工作,完成全省人員編制(含副處級以上領導職數)規定審核報批和日常的機構編制管理工作,開展機構編制監督檢查。

認真開展控編減編工作,加大機構編制監督檢查力度,加快機構編制信息化建設,完成軍轉干部增編和日常上下編等編制審核工作。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

產出指標

質量指標

在編人員控制率

確保財政供養人員只減不增,全省各級行政編制數和各類專項編制不突破中央下達的限額,事業編制數不得突破2012年底總量。

100%

 

說明

 

 

3. 機構編制電子政務和信息化建設及事業單位服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為350萬元,執行數為207.85萬元,完成預算的59.39%。主要產出和效果:一是對全省各縣市編辦信息化和網上名稱管理培訓。分十堰、潛江、鄂州三個片區舉辦市縣區機構編制實名制信息管理系統培訓班,詳細介紹和培訓系統操作流程,CA、RA管理員應用操作;舉辦全省信息化專項培訓班,就電子政務與機構編制工作研究、網絡安全工作等內容進行專題輔導授課,圍繞實名制系統操作流程、CA管理員應用操作等內容進行詳細講解。二是對全省各縣市編辦內網實名制系統技術保障情況。深入孝感、荊門、十堰等地調研實名制系統使用現狀,優化實名制系統中行政機構基本情況統計表、事業單位基本情況統計表等自定統計報表,增設校驗、查詢等功能;完成省直機關事業單位實名制系統數據與省財政與編制政務公開網數據對接工作。確保全省各縣市編辦內網實名制系統運行穩定。發現的問題及原因:建成機構編制大數據挖掘系統績效目標未完成。主要原因是根據省編辦2017年7月14日專題研究辦機關財務有關事項的會議紀要,2017年省編辦電子政務中心部門預算內機構編制部門大數據分析系統軟件開發項目(預算金額100萬元),會議研究我省機構編制數據分析系統放在中央編辦正在開發的數據分析系統和省發改委正在開發的全省政務數據分析系統的大背景下,統籌考慮開發工作,決定相關工作待中央編辦和省發改委數據分析系統開發有一定基礎后再行研究我省系統開發工作。下一步改進措施:一是加強預算的前期編制管理,合理規劃預算支出范圍,精準確定預算資金規模與下一年工作任務安排,并嚴格按照年初預算安排執行。二是建立預算執行責任制。將年度預算支出責任逐一分解落實到具體責任人,形成領導重視、銜接緊密、齊抓共管,共同促進預算執行的良好格局。三是建立調度通報制。定期通報項目資金預算執行進度,通過資金執行倒逼工作任務完成。

  附:機構編制電子政務和信息化建設及事業單位服務項目績效目標自評表

機構編制電子政務和信息化建設及事業單位服務

項目績效目標自評表 

(2017年度)

專項(項目)名稱

機構編制電子政務和信息化建設及事業單位服務

主管部門

湖北省編辦

實施單位

湖北省編辦電子政務中心

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

350

207.85

59.39%

 其中:中央補助

 

 

 

       省級資金

350

207.85

59.39%

       其他資金
  (包括結轉結余)

 

 

 

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

建成機構編制大數據挖掘系統,開展機構編制大數據應用建設,完成全省各級編辦信息化和網上名稱管理工作業務培訓,做好年度統計數據匯總工作。繼續做好全省116個市縣區編辦的內網實名制系統技術保障工作。

完成了全省各級編辦信息化和網上名稱管理業務培訓工作與年度統計數據匯總工作,積極做好全省各市縣區編辦的內網實名制系統技術保障工作。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

產出指標

數量指標

建成機構編制大數據挖掘系統

系統完成開發驗收,穩定上線運行

0%

根據省編辦2017年7月14日專題研究辦機關財務有關事項的會議紀要,2017年省編辦電子政務中心部門預算內機構編制部門大數據分析系統軟件開發項目(預算金額100萬元),會議研究我省機構編制數據分析系統放在中央編辦正在開發的數據分析系統和省發改委正在開發的全省政務數據分析系統的大背景下,統籌考慮開發工作,決定相關工作待中央編辦和省發改委數據分析系統開發有一定基礎后再行研究我省系統開發工作。下一步省編辦將結合項目下一年工作實施情況,進一步精準編制項目績效目標。

質量指標

對全省各縣市編辦信息化和網上名稱管理培訓覆蓋率

100%

100%

 

對全省各縣市編辦內網實名制系統技術保障情況

及時維護,確保系統運行穩定

100%

 

說明

 

4.機構編制獎勵基金項目績效自評綜述:項目全年預算數為1000萬元,執行數為823.36萬元,完成預算的82.34%。主要產出和效果:一是2017年,機構編制獎勵基金加強和規范市縣機構編制管理,促進各項工作任務順利完成。根據基礎數據表統計,各單位規定范圍資金使用率達99.5%,有38個市縣編辦工作任務有創新,市縣編辦年度工作任務完成率100%。二是根據統計,服務對象對編辦工作的認可度很高,大部分單位的認可度都在95%以上。發現的問題及原因:項目規定范圍資金使用率指標未達到100%,主要原因是部分編辦的項目資金未嚴格按照規定用途使用。下一步改進措施:各市縣編辦要嚴格項目資金執行,明確當年機構編制獎勵基金的具體使用方向,確保項目資金專款專用,不挪用、不擠占項目資金。

 

附:機構編制獎勵基金項目績效目標自評表

機構編制獎勵基金項目績效目標自評表 

(2017年度)

專項(項目)名稱

機構編制獎勵基金

主管部門

湖北省編辦

實施單位

各市縣編辦

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

年度資金總額:

1000

823.36

82.34%

 其中:中央補助

 

 

 

       省級資金

1000

823.36

82.34%

       其他資金
 (包括結轉結余)

 

 

 

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

加強和規范市縣機構編制管理,夯實市縣編辦自身建設,激勵市縣編辦推進改革、創新管理。

確保各市縣編辦正常運行,促進各項工作任務順利完成。

績效指標

一級
指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

產出指標

數量指標

規定范圍資金使用率

100%

99.50%

 

質量指標

市縣編辦工作任務創新完成情況

有創新

100%

 

時效指標

市縣編辦年度工作任務完成率

100%

100%

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象對編辦工作的認可度

90%以上

95%以上

 

說明

 

 

 

八、2017年機構編制獎勵基金情況

2007年,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于進一步加強機構編制管理的通知》(鄂辦文﹝2007﹞59號),明確“省政府設立機構編制管理專項獎勵基金”,省政府批準確定為每年500萬元。2012年省編辦向省政府報送了《關于增加機構編制獎勵基金的請示》(鄂編辦文﹝2012﹞166號),經省政府同意,機構編制獎勵基金增加到每年1000萬元。

2017年度機構編制獎勵基金項目年初財政預算1000萬元,全部來源于省級財政資金撥款。項目主要用于全省各市縣編辦開展機構編制管理與日常工作。項目經費按照2017年度預算方案下撥至各市縣編辦,由各地編辦按照規定開支相關經費

  

2017年全省機構編制獎勵基金分配方案

(專項轉移支付分市縣表)

單位:萬元

 

獎勵內容

以獎代補

國家級、省級貧困縣市補助

重點工作補助

總計

獎金

單位

 

合計

879

87

34

1000

武漢市編辦

9

 

 

9

武漢市

江岸區編辦

6

 

 

6

江漢區編辦

6

 

 

6

硚口區編辦

6

 

 

6

漢陽區編辦

6

 

 

6

武昌區編辦

6

 

 

6

青山區編辦

6

 

 

6

洪山區編辦

6

 

 

6

蔡甸區編辦

6

 

 

6

江夏區編辦

6

 

 

6

東西湖區編辦

6

 

 

6

漢南區編辦

6

 

 

6

黃陂區編辦

6

 

 

6

新洲區編辦

6

 

 

6

黃石市編辦

9

 

 

9

黃石市

大冶市編辦

8

 

 

8

陽新縣編辦

8

3

 

11

黃石港區編辦

6

 

 

6

西塞山區編辦

6

 

 

6

下陸區編辦

6

 

 

6

鐵山區編辦

6

 

 

6

十堰市編辦

9

 

 

9

十堰市

丹江口市編辦

8

3

 

11

鄖陽區編辦

8

3

 

11

鄖西縣編辦

8

3

 

11

房縣編辦

8

3

 

11

竹山縣編辦

8

3

 

11

竹溪縣編辦

8

3

 

11

茅箭區編辦

6

 

3

9

張灣區編辦

6

 

 

6

襄陽市編辦

9

 

 

9

襄陽市

棗陽市編辦

8

 

 

8

宜城市編辦

8

 

 

8

南漳縣編辦

8

 

 

8

保康縣編辦

8

3

 

11

谷城縣編辦

8

 

 

8

老河口市編辦

8

 

 

8

襄州區編辦

8

 

 

8

襄城區編辦

6

 

 

6

樊城區編辦

6

 

 

6

宜昌市委編辦

9

 

 

9

宜昌市

宜都市編辦

8

 

 

8

枝江市編辦

8

 

 

8

當陽市編辦

8

 

 

8

遠安縣編辦

8

 

 

8

興山縣編辦

8

 

 

8

秭歸縣編辦

8

3

 

11

長陽土家族自治縣編辦

8

3

 

11

五峰土家族自治縣編辦

8

3

 

11

夷陵區編辦

8

 

3

11

西陵區編辦

6

 

 

6

伍家崗區編辦

6

 

 

6

點軍區編辦

6

 

 

6

猇亭區編辦

6

 

 

6

荊州市編辦

9

 

 

9

荊州市

荊州區編辦

8

 

 

8

荊州市

沙市區編辦

6

 

 

6

江陵縣編辦

8

 

 

8

松滋市編辦

8

 

 

8

公安縣編辦

8

 

 

8

石首市編辦

8

 

 

8

監利縣編辦

8

 

 

8

洪湖市編辦

8

 

 

8

荊門市編辦

9

 

 

9

荊門市

京山縣編辦

8

 

 

8

沙洋縣編辦

8

 

 

8

鐘祥市編辦

8

 

 

8

東寶區編辦

6

 

 

6

掇刀區編辦

6

 

 

6

鄂州市編辦

9

 

 

9

鄂州市

鄂城區編辦

6

 

 

6

華容區編辦

6

 

3

9

梁子湖區編辦

6

 

 

6

孝感市編辦

9

 

 

9

孝感市

孝南區編辦

8

 

 

8

漢川市編辦

8

 

 

8

應城市編辦

8

 

 

8

云夢縣編辦

8

 

3

11

安陸市編辦

8

 

 

8

大悟縣編辦

8

3

6

17

孝昌縣編辦

8

3

 

11

黃岡市編辦

9

 

 

9

黃岡市

黃州區編辦

8

 

 

8

團風縣編辦

8

3

3

14

紅安縣編辦

8

3

 

11

麻城市編辦

8

3

 

11

羅田縣編辦

8

3

 

11

英山縣編辦

8

3

 

11

浠水縣編辦

8

 

 

8

蘄春縣編辦

8

3

 

11

武穴市編辦

8

 

 

8

黃梅縣編辦

8

 

4

12

咸寧市編辦

9

 

 

9

咸寧市

咸安區編辦

8

 

 

8

嘉魚縣編辦

8

 

 

8

赤壁市編辦

8

 

 

8

通城縣編辦

8

 

3

11

崇陽縣編辦

8

 

 

8

通山縣編辦

8

3

 

11

隨州市編辦

9

 

 

9

隨州市

曾都區編辦

8

 

 

8

廣水市編辦

8

 

 

8

隨縣編辦

8

 

3

11

恩施州編辦

9

 

 

9

恩施州

恩施市編辦

8

3

 

11

利川市編辦

8

3

 

11

建始縣編辦

8

3

 

11

巴東縣編辦

8

3

 

11

宣恩縣編辦

8

3

 

11

咸豐縣編辦

8

3

 

11

來鳳縣編辦

8

3

 

11

鶴峰縣編辦

8

3

 

11

仙桃市編辦

8

 

 

8

天門市編辦

8

 

 

8

潛江市編辦

8

 

 

8

神農架林區編辦

8

3

3

14

 

九、名詞解釋

(一)收入科目

財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

(二)支出科目

 一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

 社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

 醫療衛生支出(210類):反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

(三)“三公”經費:因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

(四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、決算批復表(見附件)

 省編辦2017年決算財政批復表

備注:1.我辦無政府性基金預算,故無對應支出,詳見公開08表。

     2.我辦無舉借政府債務情況。

       3.我辦無對下轉移支付扶貧資金。
聯系地址:湖北省武漢市水果湖省政府8樓  郵政編碼:430071
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