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湖北省機構編制委員會辦公室2018年預算信息公開內容
時間:2018-03-01       

  湖北省機構編制委員會辦公室 

  2018年預算信息公開內容

 

     

第一部分  省編辦主要職責及機構設置情況 

第二部分  省編辦2018年部門預算情況 

第三部分  省編辦2018年部門預算表 

第四部分  名詞解釋 

 

第一部分  省編辦主要職責及機構設置情況  

  

    湖北省機構編制委員會辦公室是省委、省政府主管機構編制的工作部門,是省機構編制委員會的辦事機構,列省委機構序列。主要職責是:貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全省機構編制管理政策、地方性法規草案并組織實施;指導協調全省黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)及事業單位機構改革和機構編制管理工作;研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施;指導、協調、推進全省行政審批制度改革,審核審批市、州、直管市、神農架林區及縣(市、區)(以下簡稱市以下)黨政群機關機構改革方案和副縣級以上行政、事業機構設置調整事項;承擔省級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制(含副處級以上領導職數)規定審核報批和日常的機構編制管理工作;研究提出全省行政編制(包括政法專項編制)的分配、調整意見;負責協調省級黨政群機關各部門之間、省級與市以下之間的職責分工,會同有關部門開展省直管縣改革試點;研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案,分類制定人員編制和領導職數標準;審核審批省委、省政府直屬事業單位、省直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項;指導市以下事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作,審核審批市以下副縣級以上事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項;負責對擬參照公務員法管理事業單位職能審核提出意見;指導全省黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作;監督管理全省黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用;監督檢查全省黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況,協同有關部門查處機構編制違法違紀行為;組織實施事業單位法人登記管理,負責省級登記管理范圍內事業單位登記管理的日常工作,指導協調和檢查監督全省事業單位登記管理工作;指導監督全省機構編制部門的業務工作;承辦上級交辦的其他事項。 

  我辦一級預算單位內設秘書處、綜合處(行政管理體制改革處)、省直機關機構編制處、市縣機構編制處、事業單位機構編制處、機構編制監督檢查處(省編委督查室)、行政審批制度改革處、省事業單位登記管理局等8個職能處室。 

  二級預算單位1個,湖北省編辦電子政務中心(省事業單位服務中心)為公益一類事業單位。

 

  第二部分  省編辦2018年部門預算情況  

  (一)預算總體情況 

  2018年全辦經費預算3009.08萬元(其中財政撥款2809.08萬元,其他資金200萬元),去年預算為3133.32萬元。與2017年相比,減少124.24萬元的原因是:1.人員經費核增170.96萬元;3.公用經費減少5.2萬元;5.項目經費削減290萬元(含不可預見費)。 

  按支出科目分類為: 

  1.人員支出1630.05萬元(其中辦機關人員工資1279.13萬元,養老保險115萬元,公費醫療補助32.72萬元;全額撥款事業編制人員工資183.2萬元,養老保險20萬元); 

  2.日常公用經費256.03萬元; 

  3.項目支出1123萬元。 

  在人員工資中其他資金安排支出200萬元(主要是動用我辦實撥資金賬戶,用于彌補新進公務員、新增軍轉干部工資和年度增資等人員經費不足)。 

  (二)基本支出預算 

  本部門基本支出預算1886.08萬元,其中人員經費支出1630.05萬元,公用經費256.03萬元。 

  1. 人員支出 

  根據20178月份我辦人員工資實際支出情況和最新工資文件精神,經測算,2018年我辦人員經費支出1630.05萬元。其中辦機關人員工資1279.13萬元,養老保險115萬元,公費醫療補助32.72萬元;全額撥款事業編制人員工資183.2萬元,養老保險20萬元。其中財政撥款1430.05萬元,其他資金200萬元。主要用于人員工資、津補貼、獎金和住房公積金及發放符合政策規定的獎勵工資。2017年相比,增加的主要原因是動用實撥資金賬戶200萬元,用于彌補新進公務員、新增軍轉干部工資和年度增資等人員經費不足 

  2. 公用支出 

  根據我辦廳級領導干部職數、人員編制數以及車輛編制數等情況,經測算,我辦2018公用經費256.03萬元,主要用于日常公務支出。2017年相比減少的主要原因是根據財政核定標準相應核減。 

  (三)項目支出預算 

  2018年項目預算總額為1123萬元,具體是: 

  1.行政管理體制改革和機構改革(2018-014-001-001330萬元,其中:全省行政審批制度改革和推行權力清單制度建設156.44萬元,全省分類推進事業單位改革29.12萬元,社會信用體系建設8.1萬元,事業單位登記管理31.25萬元,省政府機構改革與重點領域體制改革15.58萬元,政府職能轉變和相關體制改革37.9萬元,市縣政府職能轉變和相關體制改革51.61萬元。 

  2017年相比,該項目經費減少的主要原因是:結合該項目近年來預算執行情況,精確測算工作量,并嚴控經費開支,減少了相關支出。 

  2.機構編制管理與服務(2018-014-001-002 460萬元,其中,機關基礎建設338.35萬元,租用辦公用房專項經費90.65萬元,機構編制監督檢查31萬元。 

  2017年相比,該項目經費增加的主要原因是:根據黨政機關辦公設備使用管理的有關規定,截至2017年底有部分電腦和打印機等辦公設備達到最低使用年限,2018年預算新增購置部分辦公電腦、打印機等。 

  3.機構編制電子政務和信息化建設及事業單位服務(2018- 014-002-001300萬元。 

  2017年相比,該項目經費減少的主要原因是:結合該項目近年來預算執行情況,精確測算工作量,并嚴控經費開支,減少了相關支出。 

  4.不可預見經費(2018-014-001-00433萬元,主要用于解決中央編辦和省委省政府交辦的不可預測的重點工作所需經費。

 

  (機關運行經費安排情況

   2018年機關運行經費為256.03萬元,主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修(護)費等機關運行日常性開支等。其中辦公費25萬元,水電費6萬元,郵電費7萬元,物業管理費3萬元,勞務費3萬元,其他交通費用60萬元,公務用車運行維護費30.9萬元,差旅費5萬元,維修(護)費1萬元,會議費2萬元,培訓費2萬元,公務接待費6.3萬元,因公出國(境)費36.8萬元,工會經費28萬元,福利費10.6萬元,印刷費4萬元,租賃費9萬元,其他16.43萬元。與2017年相比減少的主要原因是根據財政核定標準相應核減。

  (五)部門“三公”經費預算

   1.“三公”經費及會議費支出預算始終堅持厲行節約、從嚴從緊的原則,2018年預算安排合計194.55萬元,其中公務用車運行維護費30.9萬元,因公出國(境)費用36.8萬元,會議費120.55萬元,公務接待費6.3萬元。較2017年預算安排188.5萬元增加了6.05萬元,增加率為3.2%。其中會議費增加6.05萬元,主要原因是黨的十九大對機構和行政體制改革等工作作出了安排部署,要在2018年抓好貫徹落實,預計需要召開全省性的會議進行安排部署。公務用車購置和運行維護費、因公出國(境)費用和公務接待費與2017年預算相比均無變化。

   2.因公出國(境)費用36.8萬元,預計出國境組團數為1個,人員為3人次。

   3.公務接待費6.3萬元,按照公務接待標準預計接待約50批次,約350人次,均為一般公務接待。

   4.公務用車購置數0輛,公務用車保有量19輛。

  (六)政府采購預算安排情況

   2018年我辦政府采購預算676.57萬元,主要支出項目為租賃費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、委托業務費、辦公設備購置費、印刷費、信息網絡及軟件購置更新費等,均根據我辦年度工作任務及履行相關職能需要列支。

   (七)對市縣轉移支付預算安排情況

    2007年,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于進一步加強機構編制管理的通知》(鄂辦文﹝2007﹞59號),明確“省政府設立機構編制管理專項獎勵基金”,省政府批準確定為每年500萬元。2012年省編辦向省政府報送了《關于增加機構編制獎勵基金的請示》(鄂編辦文﹝2012﹞166號),經省政府同意,機構編制獎勵基金增加到每年1000萬元。

2018年參照2017年做法,采取以獎代補的形式對市縣編辦予以補助,重點向縣級編辦傾斜,對精準扶貧點、基層聯系點、綜治聯系點、對口幫扶點以及極少數承擔了中央和省重點工作的市縣兩級編辦予以少量重點補助。

    我辦無對下轉移支付扶貧資金。

   (八)國有資產占用情況

    我辦現有車輛19臺,其中,保留工作用車2臺、機要通信用車1臺、應急公務用車2臺、離退休干部服務用車1臺,業務用車1臺,其他車輛12臺(其他車輛為待下帳車輛)。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)。與上年相比無變化。

   (九)舉借政府債務情況

    我辦無舉借政府債務情況。

   (十)部門預算績效情況

    我辦2018年度預算績效共涉及項目4個(含對下轉移支付項目),資金2090萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。分別為行政管理體制改革和機構改革項目330萬元,機構編制管理與服務項目460萬元,機構編制電子政務和信息化建設及事業單位服務項目300萬元,機構編制獎勵基金項目1000萬元。

    (十一)重點項目預算績效目標

行政管理體制改革與機構改革績效目標

項目績效總目標

長期目標(截止2020年)

年度目標

    到2020年,建立起功能明確、治理完善、運行高效、監管有力的管理體制和運行機制,形成基本服務優先、供給水平適度、布局結構合理、服務公平的中國特色公益服務體系。

    厘清市場與政府關系,建立責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制,形成公共服務供給水平適度、布局合理、基本服務優先保障、公平公正的湖北特色公共服務體系。

長期目標1:

  到2020年,建立起功能明確、治理完善、運行高效、監管有力的管理體制和運行機制,形成基本服務優先、供給水平適度、布局結構合理、服務公平的中國特色公益服務體系。

長期績效指標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

產出指標

數量指標

改革任務完成率

100%

歷史標準

效益指標

社會效益指標

行政管理機構整合、流程優化

通過整合、優化行政管理機構的辦事效率,極大方便企業、群眾參與經濟社會活動

計劃標準

可持續影響

對湖北后續社會經濟發展持續影響程度

逐步建立起責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制

計劃標準

滿意度指標

公眾對改革任務的滿意度

按照實際情況

計劃標準

年度目標1:

  厘清市場與政府關系,建立責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制,形成公共服務供給水平適度、布局合理、基本服務優先保障、公平公正的湖北特色公共服務體系。

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標名稱

指標值

績效標準

項目近兩年指標值

預期當年實現值

2016年

2017年

產出指標

數量指標

當年改革任務完成率

100%

100%

100%

歷史標準

調研考察完成率

100%

100%

100%

歷史標準

會議培訓完成率

100%

100%

100%

歷史標準

效益指標

社會效益指標

行政管理機構整合、流程優化

滿足

滿足

通過整合、優化行政管理機構的辦事效率,極大方便企業、群眾參與經濟社會活動

計劃標準

可持續影響

對湖北后續社會經濟發展持續影響程度

逐步建立起責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制

逐步建立起責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制

逐步建立起責任明確、治理完善、監管有力的行政管理體制和高效運行機制

計劃標準

滿意度指標

公眾對改革任務的滿意度

93.60%

-

85%以上

計劃標準

備注:1.“項目績效總目標”,即項目提供的公共產品和服務的預期效益,是項目實施的根本目的;績效總目標可分解為多個子目標,每個子目標對應一項或多項績效指標,績效指標是績效目標的細化和量化。
      2.“一級指標”和“二級指標”僅為參考指標框架,并非每一個績效子目標都同時有產出指標和效益指標,單位可結合項目特征,自行選擇填報。
      3.“二級指標”中“產出指標”請選擇填報數量、質量、時效、成本等指標;“效益指標”請選擇填報社會效益、經濟效益、生態效益、可持續發展影響、服務對象滿意度等指標。
      4.“績效標準”指設定績效指標值時的文件依據或參考標準,可填寫“歷史標準”、“行業標準”、“經驗標準”等。
      5.對于一次性項目,不需要填報長期績效總目標和指標、“項目近兩年指標值”等。

 

  (十二)扶貧資金安排情況

   在我辦機構編制管理與服務項目中列支精準扶貧專項資金170萬元,主要用于我辦精準扶貧駐點村項目建設、精準扶貧駐點村老黨員及困難群眾慰問和駐村工作隊日常工作經費等。

 

 

  

 

  第三部分  省編辦2018年部門預算表(見附表)

湖北省機構編制委員會辦公室部門2018年收支預算總表 
      單位:萬元
                      
項目  預算數  項目(按功能分類)  預算數 
財政撥款收入 2,809.08 一般公共服務 2,841.36
其中:一般公共預算財政撥款 2,809.08 公共安全  
      政府性基金預算財政撥款   教育  
事業收入   科學技術  
事業單位經營收入    文化體育與傳媒  
上級補助收入   社會保障和就業 135.00
附屬單位上繳收入   醫療衛生 32.72
其他收入 200.00 節能環保  
    城鄉社區事務  
    農林水事務  
    交通運輸  
    資源勘探電力信息等事務  
    商業服務業等事務  
    國土資源氣象等事務  
    糧油物資管理事務  
    其他支出  
       
本年收入合計  3,009.08 本年支出合計  3,009.08
上年結余(轉)   結轉下年   
動用事業基金      
收入總計 3,009.08 支出總計 3,009.08

 

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湖北省機構編制委員會辦公室2018年收入預算總表 
  單位:萬元
       
項目  預算數 
財政撥款收入 2,809.08
其中:一般公共預算財政撥款 2,809.08
      政府性基金預算財政撥款  
事業收入  
事業單位經營收入   
上級補助收入  
附屬單位上繳收入  
其他收入 200.00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
本年收入合計  3,009.08
上年結余(轉)  
動用事業基金  
收入總計 3,009.08

 

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湖北省機構編制委員會辦公室2018年支出預算總表
單位:萬元
功能分類科目   總計 其中
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出 事業單位
經營支出
對附屬單位
補助支出
上繳上
級支出
  合計 3,009.08 1,886.08 1,123.00      
201 一般公共服務 2,841.36 1,718.36 1,123.00      
  10   人力資源事務 2,841.36 1,718.36 1,123.00      
    2011001     行政運行(人力資源) 1,524.16 1,524.16        
    2011002     一般行政管理事務(人力資源) 823.00   823.00      
    2011050     事業運行(人力資源) 194.20 194.20        
    2011099     其他人事事務支出 300.00   300.00      
208 社會保障和就業 135.00 135.00        
  05   行政事業單位離退休 135.00 135.00        
    2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 135.00 135.00        
210 醫療衛生與計劃生育支出 32.72 32.72        
  11   行政事業單位醫療 32.72 32.72        
    2101101     行政單位醫療 32.72 32.72        

 

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湖北省機構編制委員會辦公室2018年財政撥款收支預算總表 
單位:萬元
                    
項目  預算數  項目(按功能分類)  預算數 
財政撥款收入 2,809.08 一般公共服務 2,661.36
其中:一般公共預算財政撥款 2,809.08 公共安全  
      政府性基金預算財政撥款   教育  
    科學技術  
    文化體育與傳媒  
    社會保障和就業 115.00
    醫療衛生 32.72
    節能環保  
    城鄉社區事務  
    農林水事務  
    交通運輸  
    資源勘探電力信息等事務  
    商業服務業等事務  
    國土資源氣象等事務  
    糧油物資管理事務  
    其他支出  
       
本年收入合計  2,809.08 本年支出合計  2,809.08
上年結余(轉)   結轉下年   
       
收入總計 2,809.08 支出總計 2,809.08

 

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湖北省機構編制委員會辦公室2018年一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目   預算數 其中
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
  合計 2,809.08 1,686.08 1,123.00
201 一般公共服務 2,661.36 1,538.36 1,123.00
  10   人力資源事務 2,661.36 1,538.36 1,123.00
    2011001     行政運行(人力資源) 1,404.16 1,404.16  
    2011002     一般行政管理事務(人力資源) 823.00   823.00
    2011050     事業運行(人力資源) 134.20 134.20  
    2011099     其他人事事務支出 300.00   300.00
208 社會保障和就業 115.00 115.00  
  05   行政事業單位離退休 115.00 115.00  
    2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 115.00 115.00  
210 醫療衛生與計劃生育支出 32.72 32.72  
  11   行政事業單位醫療 32.72 32.72  
    2101101     行政單位醫療 32.72 32.72  

 

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湖北省機構編制委員會辦公室2018年一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 預算數 其中
科目編碼 科目名稱 人員經費 日常公用經費
  合計 1,686.08 1,430.05 256.03
301 工資福利支出 1,343.53 1,343.53  
  30101   基本工資 276.61 276.61  
  30102   津貼補貼 357.00 357.00  
  30103   獎金 435.70 435.70  
  30108   機關事業單位基本養老保險繳費 115.00 115.00  
  30113   住房公積金 139.50 139.50  
  30114   醫療費 19.72 19.72  
302 商品和服務支出 256.03   256.03
  30201   辦公費 25.00   25.00
  30202   印刷費 4.00   4.00
  30205   水費 2.00   2.00
  30206   電費 4.00   4.00
  30207   郵電費 7.00   7.00
  30209   物業管理費 3.00   3.00
  30211   差旅費 5.00   5.00
  30212   因公出國(境)費用 36.80   36.80
  30213   維修(護)費 1.00   1.00
  30214   租賃費 9.00   9.00
  30215   會議費 2.00   2.00
  30216   培訓費 2.00   2.00
  30217   公務接待費 6.30   6.30
  30226   勞務費 3.00   3.00
  30228   工會經費 28.00   28.00
  30229   福利費 10.60   10.60
  30231   公務用車運行維護費 30.90   30.90
  30239   其他交通費用 60.00   60.00
  30299   其他商品和服務支出 16.43   16.43
303 對個人和家庭的補助 86.52 86.52  
  30302   退休費 73.52 73.52  
  30307   醫療費補助 13.00 13.00  

 

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湖北省機構編制委員會辦公室2018年政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目   預算數 其中
科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
         
備注:我辦無政府性基金預算,故該表為空。

 

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湖北省機構編制委員會辦公室2018年財政撥款“三公”經費支出表
單位:萬元
項目 預算數
合計 74.00
因公出國(境)費 36.80
公務接待費 6.30
公務用車購置及運行費 30.90
其中:公務用車運行維護費 30.90
      公務用車購置費  

 

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湖北省機構編制委員會辦公室2018年財政專項支出預算表
單位:萬元
項目 預算數
合計 1,000.00
機構編制獎勵基金 1,000.00
   
注:包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目  

 

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湖北省機構編制委員會辦公室2018年專項轉移支付分市縣表
單位:萬元
地區 項目 預算數
合計 機構編制獎勵基金 1,000.00
  武漢市本級 機構編制獎勵基金 54.00
  蔡甸區 機構編制獎勵基金 5.00
  江夏區 機構編制獎勵基金 5.00
  黃陂區 機構編制獎勵基金 5.00
  新洲區 機構編制獎勵基金 5.00
  黃石市本級 機構編制獎勵基金 29.00
  陽新縣 機構編制獎勵基金 11.00
  大冶市 機構編制獎勵基金 8.00
  十堰市本級 機構編制獎勵基金 28.00
  鄖陽區 機構編制獎勵基金 11.00
  鄖西縣 機構編制獎勵基金 12.00
  竹山縣 機構編制獎勵基金 12.00
  竹溪縣 機構編制獎勵基金 12.00
  房縣 機構編制獎勵基金 12.00
  丹江口市 機構編制獎勵基金 12.00
  宜昌市本級 機構編制獎勵基金 34.00
  夷陵區 機構編制獎勵基金 11.00
  遠安縣 機構編制獎勵基金 11.00
  興山縣 機構編制獎勵基金 11.00
  秭歸縣 機構編制獎勵基金 11.00
  長陽土家族自治縣 機構編制獎勵基金 11.00
  五峰土家族自治縣 機構編制獎勵基金 12.00
  宜都市 機構編制獎勵基金 8.00
  當陽市 機構編制獎勵基金 8.00
  枝江市 機構編制獎勵基金 8.00
  襄陽市本級 機構編制獎勵基金 19.00
  襄州區 機構編制獎勵基金 8.00
  南漳縣 機構編制獎勵基金 11.00
  谷城縣 機構編制獎勵基金 11.00
  保康縣 機構編制獎勵基金 12.00
  老河口市 機構編制獎勵基金 8.00
  棗陽市 機構編制獎勵基金 8.00
  宜城市 機構編制獎勵基金 8.00
  鄂州市本級 機構編制獎勵基金 24.00
  荊門市本級 機構編制獎勵基金 14.00
  東寶區 機構編制獎勵基金 5.00
  京山縣 機構編制獎勵基金 8.00
  沙洋縣 機構編制獎勵基金 8.00
  鐘祥市 機構編制獎勵基金 8.00
  孝感市本級 機構編制獎勵基金 14.00
  孝南區 機構編制獎勵基金 8.00
  孝昌縣 機構編制獎勵基金 11.00
  大悟縣 機構編制獎勵基金 17.00
  云夢縣 機構編制獎勵基金 8.00
  應城市 機構編制獎勵基金 8.00
  安陸市 機構編制獎勵基金 8.00
  漢川市 機構編制獎勵基金 8.00
  荊州市本級 機構編制獎勵基金 14.00
  荊州區 機構編制獎勵基金 8.00
  公安縣 機構編制獎勵基金 8.00
  監利縣 機構編制獎勵基金 8.00
  江陵縣 機構編制獎勵基金 8.00
  石首市 機構編制獎勵基金 8.00
  洪湖市 機構編制獎勵基金 8.00
  松滋市 機構編制獎勵基金 8.00
  黃岡市本級 機構編制獎勵基金 9.00
  黃州區 機構編制獎勵基金 8.00
  團風縣 機構編制獎勵基金 14.00
  紅安縣 機構編制獎勵基金 11.00
  羅田縣 機構編制獎勵基金 11.00
  英山縣 機構編制獎勵基金 12.00
  浠水縣 機構編制獎勵基金 8.00
  蘄春縣 機構編制獎勵基金 11.00
  黃梅縣 機構編制獎勵基金 12.00
  麻城市 機構編制獎勵基金 11.00
  武穴市 機構編制獎勵基金 8.00
  咸寧市本級 機構編制獎勵基金 9.00
  咸安區 機構編制獎勵基金 8.00
  嘉魚縣 機構編制獎勵基金 8.00
  通城縣 機構編制獎勵基金 11.00
  崇陽縣 機構編制獎勵基金 11.00
  通山縣 機構編制獎勵基金 11.00
  赤壁市 機構編制獎勵基金 8.00
  隨州市本級 機構編制獎勵基金 9.00
  曾都區 機構編制獎勵基金 8.00
  隨縣 機構編制獎勵基金 8.00
  廣水市 機構編制獎勵基金 8.00
  恩施自治州本級 機構編制獎勵基金 9.00
  恩施市 機構編制獎勵基金 11.00
  利川市 機構編制獎勵基金 11.00
  建始縣 機構編制獎勵基金 11.00
  巴東縣 機構編制獎勵基金 12.00
  宣恩縣 機構編制獎勵基金 11.00
  咸豐縣 機構編制獎勵基金 11.00
  來鳳縣 機構編制獎勵基金 11.00
  鶴峰縣 機構編制獎勵基金 11.00
  仙桃市 機構編制獎勵基金 8.00
  潛江市 機構編制獎勵基金 8.00
  天門市 機構編制獎勵基金 8.00
  神農架林區 機構編制獎勵基金 14.00

 

第四部分  名詞解釋

根據《2018年政府收支分類科目》和行政、事業單位財務規則,對省編辦2018年部門預算中相關名詞解釋如下:

財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

社會保障和就業:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

醫療衛生:反映政府醫療衛生方面的支出。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

 

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